内控审计部部长

发布时间: 2025-09-14 22:03 工作地点: 武汉 薪资: 30万-40万

工作职责:
(一)岗位职责
1. 负责公司内部控制系统的设计、实施与持续优化,确保公司运营合规、风险可控;
2. 组织并执行内部审计工作,对财务、业务流程及管理制度进行独立评估与监督;
3. 编制审计报告,提出改进建议,并推动相关部门落实整改;
4. 协调内外部审计资源,配合外部审计机构完成年度审计工作;
5. 建立健全内部控制和风险管理机制,提升公司治理水平。
(二)任职资格
1.重点本科及以上学历,会计、审计、财务管理或相关专业,985/211优先;
2.具备10年以上内控或审计工作经验,有大型企业或上市公司背景优先;拥有审计厅资源优先;
3.熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制体系;熟悉建筑行业内控审计工作;
4.具备良好的职业操守、沟通协调能力和团队管理能力;
5.持有一级造价工程师、一级建造师、注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)资格者优先。

(一)岗位职责
1. 负责公司内部控制系统的设计、实施与持续优化,确保公司运营合规、风险可控;
2. 组织并执行内部审计工作,对财务、业务流程及管理制度进行独立评估与监督;
3. 编制审计报告,提出改进建议,并推动相关部门落实整改;
4. 协调内外部审计资源,配合外部审计机构完成年度审计工作;
5. 建立健全内部控制和风险管理机制,提升公司治理水平。
(二)任职资格
1.重点本科及以上学历,会计、审计、财务管理或相关专业,985/211优先;
2.具备10年以上内控或审计工作经验,有大型企业或上市公司背景优先;拥有审计厅资源优先;
3.熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制体系;熟悉建筑行业内控审计工作;
4.具备良好的职业操守、沟通协调能力和团队管理能力;
5.持有一级造价工程师、一级建造师、注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)资格者优先。

任职要求:
(一)岗位职责
1. 负责公司内部控制系统的设计、实施与持续优化,确保公司运营合规、风险可控;
2. 组织并执行内部审计工作,对财务、业务流程及管理制度进行独立评估与监督;
3. 编制审计报告,提出改进建议,并推动相关部门落实整改;
4. 协调内外部审计资源,配合外部审计机构完成年度审计工作;
5. 建立健全内部控制和风险管理机制,提升公司治理水平。
(二)任职资格
1.重点本科及以上学历,会计、审计、财务管理或相关专业,985/211优先;
2.具备10年以上内控或审计工作经验,有大型企业或上市公司背景优先;拥有审计厅资源优先;
3.熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制体系;熟悉建筑行业内控审计工作;
4.具备良好的职业操守、沟通协调能力和团队管理能力;
5.持有一级造价工程师、一级建造师、注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)资格者优先。

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